2016北京可以全市通办的办税事项清册

【导语】:北京哪些办税事项可以全市通办?可以通办这些税务的税务局是哪些?本文整理相关信息,供大家参考。

  全市通办办税事项清册

序号《纳税规范》事项名称(准确定义)事项分类
1变更登记(不涉及税务登记证件内容变化)税务登记
2扣缴义务人登记税务登记
3存款账户账号报告税务登记
4财务会计制度及核算软件备案报告税务登记
5临时经营纳税人设立登记税务登记
6文化事业建设费缴费信息登记税务登记
7汽油、柴油生产企业基本情况登记税务登记
8税(费)种认定税务认定
9增值税一般纳税人登记税务认定
10选择按小规模纳税人纳税登记税务认定
11小型水力发电单位简易征收备案税务认定
12砂、土、石料、砖、瓦、石灰等建筑材料生产企业简易征收备案税务认定
13商品混凝土生产企业简易征收备案税务认定
14生物制品生产企业简易征收备案税务认定
15药品经营企业销售生物制品简易征收备案税务认定
16自来水生产和销售企业简易征收备案税务认定
17旧货经营单位简易征收备案税务认定
18单采血浆站销售非临床用人体血液简易征收备案税务认定
19寄售商店代销寄售商品简易征收备案税务认定
20典当业销售死当物品简易征收备案税务认定
21拍卖行简易征收备案税务认定
22提供公共交通运输服务简易征收备案税务认定
23有形动产租赁简易征收备案税务认定
24动漫企业简易征收备案税务认定
25电影放映服务简易征收备案税务认定
26仓储服务简易征收备案税务认定
27装卸搬运服务简易征收备案税务认定
28收派服务简易征收备案税务认定
29中外开采原油、天然气简易征收备案税务认定
30非居民企业认定税务认定
31源泉扣缴企业所得税合同备案税务认定
32境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案税务认定
33境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案税务认定
34以废旧石墨为原料生产的石墨异形件、石墨块、石墨粉和石墨增碳剂增值税即征即退税务认定
35国内铂金生产企业自产自销铂金增值税即征即退税务认定
36中博世金公司销售进口铂金增值税即征即退税务认定
37以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品增值税即征即退税务认定
38有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案
39安置残疾人就业增值税即征即退资格备案税务认定
40软件企业增值税即征即退资格备案税务认定
41以垃圾为燃料生产的电力或者热力增值税即征即退税务认定
42以煤炭开采过程中伴生的舍弃物油母页岩为原料生产的页岩油增值税即征即退税务认定
43以废旧沥青混凝土为原料生产的再生沥青混凝土增值税即征即退税务认定
44 采用旋窑法工艺生产的水泥(包括水泥熟料)或者外购水泥熟料采用研磨工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的水泥增值税即征即退税务认定
45以退役军用发射药为原料生产的涂料硝化棉粉增值税50%即征即退税务认定
46对燃煤发电厂及各类工业企业产生的烟气、高硫天然气进行脱硫生产的副产品增值税50%即征即退税务认定
47以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气增值税50%即征即退税务认定
48以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力增值税50%即征即退税务认定
49利用风力生产的电力增值税50%即征即退税务认定
50部分新型墙体材料产品增值税50%即征即退税务认定
51利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力增值税即征即退税务认定
52以餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳等为原料生产的电力、热力、燃料增值税即征即退税务认定
53以污水处理后产生的污泥为原料生产的干化污泥、燃料增值税即征即退税务认定
54以废弃的动物油、植物油为原料生产的饲料级混合油增值税即征即退税务认定
55以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料增值税即征即退税务认定
56以油田采油过程中产生的油污泥(浮渣)为原料生产的乳化油调和剂及防水卷材辅料产品增值税即征即退税务认定
57以人发为原料生产的档发增值税即征即退税务认定
58以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的产品、以沙柳为原料生产的箱板纸增值税即征即退税务认定
59以蔗渣为原料生产的蔗渣浆、蔗渣刨花板及各类纸制品增值税即征即退税务认定
60以粉煤灰、煤矸石为原料生产的氧化铝、活性硅酸钙增值税即征即退税务认定
61利用污泥生产的污泥微生物蛋白增值税即征即退税务认定
62以煤矸石为原料生产的瓷绝缘子、煅烧高岭土增值税即征即退税务认定
63以废旧电池、废感光材料、废彩色显影液等为原材料生产的产品增值税即征即退税务认定
64以废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC)制品等为原材料生产的产品增值税即征即退税务认定
65以废弃天然纤维、化学纤维及其制品为原料生产的纤维纱及织布、无纺布、毡、粘合剂及再生聚酯产品增值税即征即退税务认定
66黄金交易期货增值税即征即退资格备案税务认定
67飞机维修劳务增值税即征即退资格备案税务认定
68大型水电企业增值税即征即退资格备案税务认定
69光伏发电增值税即征即退资格备案税务认定
70管道运输服务增值税即征即退资格备案税务认定
71部分地区国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务增值税即征即退资格备案税务认定
72有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案(经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退)税务认定
73生产销售铂金增值税即征即退资格备案税务认定
74汇总缴纳消费税审批税务认定
75汇总缴纳增值税审批税务认定
76文化体育服务简易征收备案税务认定
77一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务简易征收备案税务认定
78一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务简易征收备案税务认定
79一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务简易征收备案税务认定
80公路经营企业中一般纳税人对老高速公路收取的高速公路车辆通行费简易征收备案税务认定
81一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产简易征收备案税务认定
82房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的房地产老项目简易征收备案税务认定
83一般纳税人销售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产简易征收备案税务认定
84劳务派遣服务简易征收备案税务认定
85一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费简易征收备案税务认定
86人力资源外包服务简易征收备案税务认定
87中国农业银行三农贷款利息收入简易征收备案税务认定
88普通发票核定调整发票办理
89纳税人购票员核定发票办理
90购票人变更发票办理
91发票发放发票办理
92发票验旧发票办理
93增值税发票挂失、损毁报备发票办理
94普通发票挂失、损毁报备发票办理
95发票缴销发票办理
96发票真伪鉴别发票办理
97小规模纳税人税控变更纳税人名称(通用机打发票)发票办理
98专用发票代开(限税库银缴税方式)发票办理
99普通发票代开(限税库银缴税方式)发票办理
100增值税专用发票存根联数据采集发票办理
101发票认证发票办理
102增值税发票升级版抄报税发票办理
103丢失增值税(货物运输业增值税)专用发票已报税证明单发票办理
104纳税人合并分立情况报告申报纳税
105增值税一般纳税人申报申报纳税
106增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报申报纳税
107定期定额个体工商户申报申报纳税
108烟类应税消费品消费税申报申报纳税
109酒类应税消费品消费税申报申报纳税
110成品油消费税申报申报纳税
111小汽车消费税申报申报纳税
112其他类消费税申报申报纳税
113电池消费税申报申报纳税
114涂料消费税申报申报纳税
115居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收)(分支机构年度申报)申报纳税
116居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收)申报纳税
117居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收)申报纳税
118取得境外分支机构的营业利润所得申报纳税
119取得境外股息、红利所得申报纳税
120取得境外利息、租金、特许权使用费、转让财产等所得申报纳税
121取得境外分支机构的营业利润所得申报纳税
122取得符合境外税额间接抵免条件的股息所得申报纳税
123企业税前扣除手续费及佣金支出申报纳税
124中小企业信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除申报纳税
125保险公司提取巨灾风险准备金税前扣除申报纳税
126政策性搬迁开始年度资料申报纳税
127政策性搬迁完成年度资料申报纳税
128房地产开发经营企业提交资料申报纳税
129汇总纳税居民企业总机构提交资料(网厅已实现)申报纳税
130汇总纳税居民企业分支机构提交资料(网厅已实现)申报纳税
131非货币性资产投资递延纳税调整明细表申报纳税
132股权或资产划转完成的当年度企业所得税年度申报申报纳税
133股权或资产划转完成的下一年度企业所得税年度申报申报纳税
134债务重组申报纳税
135股权收购申报纳税
136资产收购申报纳税
137企业合并申报纳税
138企业分立申报纳税
139清单申报资产损失申报纳税
140货币资产损失→现金申报纳税
141货币资产损失→银行存款申报纳税
142货币资产损失→应收及预付款项→坏账损失申报纳税
143货币资产损失→应收及预付款项→逾期三年以上符合条件的应收账款申报纳税
144货币资产损失→应收及预付账款→逾期一年以上符合条件的应收账款申报纳税
145非货币资产损失→存货损失→存货盘亏损失申报纳税
146非货币资产损失→存货损失→存货报废、损毁或变质损失申报纳税
147非货币资产损失→存货损失→存货被盗损失申报纳税
148非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬形式的存货损失申报纳税
149非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因存货失窃形成的存货损失申报纳税
150非货币资产损失→存货损失→单笔(单项)超过500万元的正常存货损失-因顾客退换货形成的存货损失申报纳税
151非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害形成的存货损失申报纳税
152非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因仓储、运输失事形成的存货损失申报纳税
153非货币资产损失→存货损失→商业零售企业存货因重大案件形成的存货损失申报纳税
154非货币资产损失→固定资产损失→固定资产盘亏、丢失损失申报纳税
155非货币资产损失→固定资产损失→固定资产报废、毁损损失申报纳税
156非货币资产损失→固定资产损失→固定资产被盗损失申报纳税
157非货币资产损失→在建工程损失申报纳税
158非货币资产损失→工程物资损失申报纳税
159非货币资产损失→生产性生物资产损失→生产性生物资产盘亏损失申报纳税
160非货币资产损失→生产性生物资产损失→因森林病虫害、疫情、死亡而产生的生产性生物资产损失申报纳税
161非货币资产损失→生产性生物资产损失→对被盗伐、被盗、丢失而产生的生产性生物资产损失申报纳税
162非货币资产损失→未能按期赎回的抵押资产损失申报纳税
163非货币资产损失→被其他新技术所代替或已经超过法律保护期限,已经丧失使用价值和转让价值,尚未摊销的无形资产损失申报纳税
164投资资产损失→因债务人或担保人依法被宣告破产、关闭、被解散或撤销而形成的债权损失限,已经丧失使用价值和转让价值,尚未摊销的无形资产损失申报纳税
165投资资产损失→因债务人或担保人被吊销营业执照而形成的债权损失申报纳税
166投资资产损失→因债务人或担保人失踪而形成的债权损失性投资损失申报纳税
167投资资产损失→因债务人或担保人死亡而形成的债权性投资损失申报纳税
168投资资产损失→因债务人遭受重大自然灾害或意外事故,企业对其资产进行清偿和对担保人进行追偿后,未能收回债权而形成的损失申报纳税
169投资资产损失→因债务人承担法律责任,其资产不足归还所借债务,又无其他债务承担者而形成的损失 产进行清偿和对担保人进行追偿后,未能收回债权而形成的损失申报纳税
170投资资产损失→因债务人和担保人不能偿还到期债务,企业提出诉讼或仲裁的,经人民法院对债务人和担保人强制执行,债务人和担保人均无资产可执行,人民法院裁定终结或终止(中止)执行而形成的损失申报纳税
171投资资产损失→因债务人和担保人不能偿还到期债务,企业提出诉讼后被驳回起诉的、人民法院不予受理或不予支持的,或经仲裁机构裁决免除(或部分免除)债务人责任,经追偿后债权无法收回而形成的损失申报纳税
172投资资产损失→经国务院专案批准核销的债权损失申报纳税
173投资资产损失→股权投资损失申报纳税
174投资资产损失→委托金融机构向其他单位贷款,或委托其他经营机构进行理财,到期不能收回贷款或理财款项申报纳税
175投资资产损失→担保申报纳税
176投资资产损失→按独立交易原则向关联企业转让资产而发生的损失,或向关联企业提供借款、担保而形成的债权损失申报纳税
177其他资产损失→企业将不同类别的资产捆绑(打包),以拍卖、询价、竞争性谈判、招标等市场方式出售申报纳税
178其他资产损失→正常经营业务因内部控制制度不健全而出现操作不当,不规范或因业务创新但政策不明确、不配套等原因形成的资产损失申报纳税
179其他资产损失→企业因刑事案件原因形成的损失,应由企业承担的金额,或经公安机关立案侦查两年以上仍未追回的金额申报纳税
180其他资产损失→企业因国务院决定事项形成的资产损失申报纳税
181居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收)申报纳税
182居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)申报纳税
183非居民企业所得税自行申报申报纳税
184非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报)申报纳税
185非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报)申报纳税
186非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报申报纳税
187非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报申报纳税
188文化事业建设费申报申报纳税
189扣缴非居民企业所得税、营业税、增值税申报申报纳税
190储蓄存款利息所得扣缴个人所得税申报申报纳税
191代扣代缴文化事业建设费申报申报纳税
192代扣代缴、代收代缴报告申报纳税
193欠税人处置不动产或大额资产报告申报纳税
194财务报告报送与信息采集(企业会计准则)申报纳税
195财务报告报送与信息采集(小企业会计准则)申报纳税
196财务报告报送与信息采集(企业会计制度)申报纳税
197财务报告报送与信息采集(事业单位会计制度)申报纳税
198财务报告报送与信息采集(农民专业合作社)申报纳税
199财务报告报送与信息采集(民间非营利组织)申报纳税
200财务报告报送与信息采集(村集体经济组织)申报纳税
201增值税相关资料采集申报纳税
202消费税相关资料采集申报纳税
203非居民相关资料采集申报纳税
204非居民企业核定征收申报纳税
205关联业务往来年度报告申报申报纳税
206扣缴义务人申报申报纳税
207消费税优惠备案优惠办理
208销售自产的再生水免征增值税优惠办理
209销售自产的以废旧轮胎为全部生产原料生产的胶粉免征增值税优惠办理
210销售自产的翻新轮胎免征增值税优惠办理
211销售自产的生产原料中掺兑废渣比例不低于30%特定建材产品免征增值税优惠办理
212污水处理费免征增值税优惠优惠办理
213拍卖行拍卖免税货物免征增值税优惠优惠办理
214政府储备食用植物油免征增值税优惠优惠办理
215国有粮食购销企业免征增值税优惠办理
216其他粮食经营企业经营免税项目免征增值税优惠办理
217安置随军家属就业新办企业免征增值税优惠办理
218随军家属从事个体经营免征增值税优惠办理
219自主择业军队转业干部从事个体经营免征增值税优惠办理
220安置自主择业军转干部新办企业免征增值税优惠办理
221安置退役士兵就业新办服务型企业免征增值税优惠办理
222城镇退役士兵从事个体经营免征增值税优惠办理
223新华书店免征增值税优惠办理
224自产农产品免征增值税优惠、避孕药品和用具免征增值税优惠、古旧图书免征增值税优惠、其他个人销售自己使用过的物品增值税优惠、优惠办理
225军队、军工系统所属单位军品免征增值税优惠办理
226农业生产资料免征增值税优惠优惠办理
227金融资产管理公司免征增值税优惠优惠办理
228农村电网维护费免征增值税优惠优惠办理
229医疗卫生机构免征增值税优惠优惠办理
230司法部门劳改工厂销售警服给系统内部的免征增值税优惠办理
231尿素产品免征增值税优惠办理
232黄金交易免征增值税优惠优惠办理
233滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠优惠办理
234供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税优惠办理
235销售黄金和黄金矿砂免征增值税优惠办理
236污水处理费免征增值税优惠(各级政府及主管部门委托自来水厂(公司)随水费收取的污水处理费免征增值税)优惠办理
237血站免征增值税优惠优惠办理
238饲料产品免征增值税优惠(豆粕以外的其他粕类饲料产品免征增值税)优惠办理
239公安部门所属企业销售给内部的侦察保卫器材免征增值税优惠办理
240有机肥产品免征增值税优惠优惠办理
241国有商业银行划转给金融资产管理公司的资产免征增值税优惠办理
242电影产业免征增值税优惠(电影企业销售电影拷贝收入免征增值税)优惠办理
243文化企业的党报、党刊发行收入和印刷收入免征增值税优惠办理
244饲料产品免征增值税优惠优惠办理
245单位和个体经营者将货物捐赠给受灾地区的免征增值税优惠办理
246残疾人专用物品免征增值税优惠优惠办理
247残疾人提供应税服务增值税优惠(残疾人个人提供加工、修理修配劳务免征增值税)优惠办理
248特殊单位销售给特殊单位图书免征增值税优惠办理
249外国政府和国际组织无偿援助项目在华采购物资免征增值税优惠办理
250节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收增值税优惠办理
251对企业改制、资产整合过程中涉及的增值税予以免征优惠办理
252蔬菜免征增值税优惠优惠办理
253抗艾滋病药品免征增值税优惠优惠办理
254铁路系统内部单位为本系统修理货车业务免征增值税优惠办理
255国家定点企业生产和经销单位经销的边销茶免征增值税优惠办理
256对销售自产的以建(构)筑废物、煤矸石为原料生产的建筑砂石骨料免征增值税优惠办理
257对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税优惠办理
258鲜活肉蛋产品免征增值税优惠优惠办理
259技术转让、技术开发免征增值税优惠优惠办理
260美国ABS船级社免征增值税优惠优惠办理
261个人转让著作权免征增值税优惠优惠办理
262残疾人提供应税服务增值税优惠优惠办理
263航空公司提供飞机播洒农药服务免征增值税优惠优惠办理
264合同能源管理项目免征增值税优惠优惠办理
265离岸服务外包业务免征增值税优惠优惠办理
266台湾航运公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务免征增值税优惠(海峡两岸海上直航免征增值税)优惠办理
267台湾航运公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务免征增值税优惠(海峡两岸空中直航免征增值税)优惠办理
268电影产业免征增值税优惠(电影企业转让电影版权收入免征增值税)优惠办理
269熊猫普制金币免征增值税优惠优惠办理
270被撤销金融机构转让财产免征增值税优惠优惠办理
271农村饮水安全工程免征增值税优惠优惠办理
272小微企业免征增值税优惠优惠办理
273邮政服务免征增值税优惠优惠办理
274国际货物运输代理服务免征增值税优惠优惠办理
275世界银行贷款粮食流通项目投产后的应税报务免征增值税优惠办理
276青藏铁路公司提供的铁路运输服务优惠办理
277跨境应税服务免征增值税优惠办理
278中国邮政集团公司向原中国邮政储蓄银行有限责任公司转移出资资产、以实物资产抵偿储蓄和汇兑利息损失挂账和资产置换的权属转移免征增值税优惠办理
279图书批发、零售环节免征增值税优惠优惠办理
280电影产业免征增值税优惠(电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税)优惠办理
281电影产业免征增值税优惠(电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税)优惠办理
282有线电视基本收视费免征增值税优惠优惠办理
283对促进就业企业限额减免增值税优惠办理
284失业人员从事个体经营增值税优惠优惠办理
285购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(税控系统专用设备抵减增值税)优惠办理
286购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(技术维护费用抵减增值税)优惠办理
287购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税(税控收款机抵减增值税)优惠办理
288已使用固定资产减征增值税优惠办理
289旧货减征增值税优惠办理
290服务型企业新增岗位新招持《就业失业登记证》人员定额抵减增值税优惠办理
291国债利息收入免征企业所得税优惠办理
292取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税优惠办理
293符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税优惠办理
294内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税优惠办理
295中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税优惠办理
296投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税优惠办理
297中国期货保证金监控中心有限责任公司取得的银行存款利息等收入暂免征收企业所得税优惠办理
298中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税优惠办理
299金融、保险等机构取得的涉农贷款利息收入、保费收入在计算应纳税所得额时减计收入优惠办理
300取得企业债券利息收入减半征收企业所得税优惠办理
301安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除优惠办理
302从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税优惠办理
303支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税优惠办理
304扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税优惠办理
305新办集成电路设计企业定期减免企业所得税优惠办理
306符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税优惠办理
307符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税优惠办理
308符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税优惠办理
309购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免优惠办理
310享受过渡期税收优惠定期减免企业所得税优惠办理
311符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税优惠办理
312综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入优惠办理
313开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除优惠办理
314从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税优惠办理
315从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税优惠办理
316符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税优惠办理
317实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税优惠办理
318符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税优惠办理
319创业投资企业按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额优惠办理
320有限合伙制创业投资企业法人合伙人按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额优惠办理
321国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税优惠办理
322经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税优惠办理
323动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税优惠办理
324技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税优惠办理
325集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业定期减免企业所得税优惠办理
326线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税优惠办理
327投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税优惠办理
328线宽小于0.25微米的集成电路生产企业定期减免企业所得税优惠办理
329投资额超过80亿元的集成电路生产企业定期减免企业所得税优惠办理
330符合条件的软件企业定期减免企业所得税优惠办理
331国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税优惠办理
332国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税优惠办理
333非居民企业享受税收协定待遇办理优惠办理
334职工名册采集优惠办理
335纳税人放弃免(减)税权备案优惠办理
336托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税优惠优惠办理
337养老机构提供的养老服务免征增值税优惠优惠办理
338残疾人福利机构提供的育养服务免征增值税优惠优惠办理
339婚姻介绍服务免征增值税优惠优惠办理
340殡葬服务免征增值税优惠优惠办理
341医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠优惠办理
342从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税优惠优惠办理
343学生勤工俭学提供的服务免征增值税优惠优惠办理
344农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税优惠优惠办理
345纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入免征增值税优惠优惠办理
346寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入免征增值税优惠优惠办理
347行政单位之外的其他单位收取的符合《试点实施办法》第十条规定条件的政府性基金和行政事业性收费免征增值税优惠优惠办理
3482018年12月31日前,公共租赁住房经营管理单位出租公共租赁住房免征增值税优惠优惠办理
349被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务免征增值税优惠优惠办理
350保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入免征增值税优惠优惠办理
351金融同业往来利息收入免征增值税优惠优惠办理
352符合条件的担保机构从事中小企业信用担保或者再担保业务取得的收入(不含信用评级、咨询、培训等收入)3年内免征增值税优惠优惠办理
353对国家商品储备管理单位及其直属企业承担商品储备任务,从中央或者地方财政取得的利息补贴收入和价差补贴收入免征增值税优惠优惠办理
354科普单位的门票收入,以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税优惠优惠办理
355政府举办的从事学历教育的高等、中等和初等学校(不含下属单位),举办进修班、培训班取得的全部归该学校所有的收入免征增值税优惠优惠办理
356政府举办的职业学校设立的主要为在校学生提供实习场所、并由学校出资自办、由学校负责经营管理、经营收入归学校所有的企业,从事《销售服务、无形资产或者不动产注释》中“现代服务”(不含融资租赁服务、广告服务和其他现代服务)、“生活服务”(不含文化体育服务、其他生活服务和桑拿、氧吧)业务活动取得的收入免征增值税优惠优惠办理
357家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入免征增值税优惠优惠办理
358福利彩票、体育彩票的发行收入免征增值税优惠优惠办理
359军队空余房产租赁收入免征增值税优惠优惠办理
360为了配合国家住房制度改革,企业、行政事业单位按房改成本价、标准价出售住房取得的收入免征增值税优惠优惠办理
361将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税优惠优惠办理
362涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权免征增值税优惠优惠办理
363土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税优惠优惠办理
364县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权(不含土地使用权)免征增值税优惠优惠办理
365金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税优惠优惠办理
366全国社会保障基金理事会、全国社会保障基金投资管理人运用全国社会保障基金买卖证券投资基金、股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税优惠优惠办理
367部分利息收入免征增值税。优惠办理
368部分金融商品转让收入免征增值税。优惠办理
369完税证明开具证明办理
370完税凭证换开、重开证明办理
371《中国税收居民身份证明》开具证明办理
372服务贸易等项目对外支付税务备案证明办理
373转开税收完税证明证明办理
374纳税咨询纳税咨询
375发放办理各种涉税事项所需的各类表格、文书资料纳税咨询

  北京国税局办理全市通办的机构名单、地址及电话

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